遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2017年預(yù)算基本情況
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2017年預(yù)算公開說明
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負(fù)責(zé)收取縣城生活垃圾處理費(fèi)的獨(dú)立核算副科級(jí)事業(yè)單位,資金由縣財(cái)政全額核撥。主要職能是:1、負(fù)責(zé)征收全城衛(wèi)生費(fèi)。2、負(fù)責(zé)全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況、按合同規(guī)定組織實(shí)施考核外包公司,受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問題投訴及處理。3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理,協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動(dòng)期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位,內(nèi)設(shè)5個(gè)職能組室,分別是財(cái)務(wù)室、辦公室、收費(fèi)組、考核組、協(xié)管組。人員構(gòu)成情況:事業(yè)編制數(shù)113,年末實(shí)有在職人員35人,退休人員97人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
| 附件1 | 
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| 2017年財(cái)政撥款收支總表 | |||||||||
| 部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 
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 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 2017年 | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||
| 一、本年收入 | 2874.78 | 一、本年支出 | 2874.78 | 623.06 | 2251.72 | ||||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | 623.06 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 
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| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | 2251.72 | 外交支出 | 0.00 | 
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 | 國(guó)防支出 | 0.00 | 
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 | 公共安全支出 | 0.00 | 
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 | 教育支出 | 0.00 | 
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 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 
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 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 
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 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 382.24 | 382.24 | 0.00 | ||||
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 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 | 
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 | 醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.00 | 
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 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 
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 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2471.46 | 219.74 | 2251.72 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 
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| (一)一般公共預(yù)算撥款 | 
 | 交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 
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| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | 
 | 資源勘探電力信息等支出 | 0.00 | 
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 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 
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 | 金融支出 | 0.00 | 
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 | 援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 
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 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 0.00 | 
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 | 住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | ||||
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 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 
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 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | 
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 | 預(yù)備費(fèi) | 0.00 | 
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 | 其他支出 | 0.00 | 
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 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | 
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 | 債務(wù)還本支出 | 0.00 | 
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 | 債務(wù)付息支出 | 0.00 | 
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 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | 
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 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 
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| 收入總計(jì) | 2874.78 | 支出總計(jì) | 2874.78 | 623.06 | 2251.72 | ||||
| 附件2 | 
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| 2017年一般公共預(yù)算支出表 | |||||
| 部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 
 | 單位:萬(wàn)元 | |||
| 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算撥款 | ||||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
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 | 623.06 | 623.06 | 
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| 【2120101】行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)) | 219.74 | 219.74 | 
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| 【2080502】事業(yè)單位離退休 | 382.24 | 382.24 | 
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| 【2210201】住房公積金 | 21.08 | 21.08 | 
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| 附件3 | 
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| 2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類) | |
| 部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | 
| 部門經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 一般公共預(yù)算撥款 | 
| 合 計(jì) | 623.06 | 
| 工資福利支出 | 203.34 | 
| 津貼補(bǔ)貼 | 67.36 | 
| 獎(jiǎng)金 | 9.03 | 
| 基本工資 | 108.36 | 
| 績(jī)效工資 | 18.59 | 
| 商品和服務(wù)支出 | 16.4 | 
| 其他商品和服務(wù)支出 | 12.9 | 
| 公務(wù)接待費(fèi) | 0.5 | 
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 403.32 | 
| 住房公積金 | 21.08 | 
| 生活補(bǔ)助 | 1.33 | 
| 退休費(fèi) | 380.91 | 
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| 附件4 | 
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| 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
| 部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | 
| 項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) | 
| 合 計(jì) | 3.5 | 
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.5 | 
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 3 | 
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 | 
| 附件5 | 
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 | 
| 2017年政府性基金預(yù)算支出表 | |||
| 部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 
 | 
 | 單位:萬(wàn)元 | 
| 功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算撥款 | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2251.72 | 0.00 | 2251.72 | 
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| 附件6 | 
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| 2017年部門收支總表 | |||||||||||||
| 部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 
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 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | 支出 | 支出 | ||||||||||
| 項(xiàng)目 | 2017年 | 項(xiàng)目(部門經(jīng)濟(jì)分類) | 2016年 | 項(xiàng)目(政府經(jīng)濟(jì)分類) | 2017年 | 項(xiàng)目 | 2016年 | ||||||
| 一、一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 623.06 | 一、基本支出 | 623.06 | 一、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 
 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 
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| 二、基金預(yù)算撥款 | 2251.72 | 工資福利支出 | 203.34 | 二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 
 | 二、外交支出 | 
 | ||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 
 | 一般商品和服務(wù)支出 | 16.4 | 三、機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 
 | 三、國(guó)防支出 | 
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| 四、財(cái)政專戶撥款 | 
 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 403.32 | 四、機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 
 | 四、公共安全支出 | 
 | ||||||
| 五、事業(yè)收入 | 
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 | 五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 
 | 五、教育支出 | 
 | ||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 
 | 二、項(xiàng)目支出 | 2251.72 | 六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 
 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 
 | ||||||
| 七、其他收入 | 
 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目支出 | 2251.72 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 
 | 七、文化體育與傳媒支出 | 
 | ||||||
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 | 
 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目支出 | 
 | 八、對(duì)企業(yè)資本性支出 | 
 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 382.24 | ||||||
| 
 | 
 | 其他類項(xiàng)目支出 | 
 | 九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 
 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 
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 | 十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 
 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 
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 | 
 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 
 | 十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 
 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 
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 | 十二、債務(wù)還本支出 | 
 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2471.46 | ||||||
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 | 十三、轉(zhuǎn)移性支出 | 
 | 十三、農(nóng)林水支出 | 
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 | 十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | 
 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | 
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 | 十五、其他支出 | 
 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | 
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 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 
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 | 十七、金融支出 | 
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 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 
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 | 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | 
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 | 二十、住房保障支出 | 21.08 | ||||||
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 | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 
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 | 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 
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 | 二十三、預(yù)備費(fèi) | 
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 | 二十四、其他支出 | 
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 | 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | 
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 | 二十六、債務(wù)還本支出 | 
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 | 二十七、債務(wù)付息支出 | 
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 | 二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 
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| 本年收入合計(jì) | 2874.78 | 本年支出合計(jì) | 2874.78 | 本年支出合計(jì) | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 2874.78 | ||||||
| 八、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 
 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 
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| 九、附屬單位上繳收入 | 
 | 五、上繳上級(jí)支出 | 
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| 十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 
 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 
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| 十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 
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| 收入總計(jì) | 2874.78 | 支出總計(jì) | 2874.78 | 支出總計(jì) | 0.00 | 支出總計(jì) | 2874.78 | ||||||
| 附件7 | 
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| 2017年部門收入表 | ||||||||||||||
| 部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 
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 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 收入項(xiàng)目 | ||||||||||||
| 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||||||
| 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | ||||||||||||
| 一、預(yù)算撥款 | 2874.78 | 623.06 | 2251.72 | 
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| 一般預(yù)算撥款 | 623.06 | 623.06 | 0 | 
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| 基金預(yù)算撥款 | 2251.72 | 0 | 2251.72 | 
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| 二、預(yù)算外資金 | 
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| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 
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| 主管部門集中收入 | 
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| 納入預(yù)算外管理基金收入 | 
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| 其他預(yù)算外資金 | 
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| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | 
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| 四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 
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| 五、其他收入 | 
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| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 
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| 七、附屬單位上繳收入 | 
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| 附件8 | 
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| 2017年部門支出表 | |||||||||||
| 部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 
 | 
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 | |||||||
| 功能科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
| 合 計(jì) | 2874.78 | 623.06 | 2251.72 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 【2080502】事業(yè)單位離退休 | 382.24 | 382.24 | 0 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 【2120101】行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)) | 219.74 | 219.74 | 0 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 【2210201】住房公積金 | 21.08 | 21.08 | 0 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2251.72 | 0 | 2251.72 | 
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算2874.78萬(wàn)元,比上年增加410.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費(fèi)和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金;支出預(yù)算2874.78萬(wàn)元,比上年增加410.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費(fèi)和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.5萬(wàn)元,與上年保持不變。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.4萬(wàn)元,比上年
減少0.96萬(wàn)元,下降5.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。其中:包干公務(wù)費(fèi)8.4萬(wàn)元,業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門預(yù)算無安排政府采購(gòu)資金。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用)
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
本單位2017年度無財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件

