遂溪縣檔案局2017年預(yù)算基本情況說明
2017年度遂溪縣檔案局
部門預(yù)算
目錄
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、部門基本情況
(一)部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣檔案局機(jī)構(gòu)設(shè)置5個職能股室,分別是辦公室、館務(wù)股、監(jiān)督指導(dǎo)股、聲像編研股、教育培訓(xùn)股。本部門無下屬單位。
主要職能是:1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策,對檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃,宏觀管理。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體、鎮(zhèn)、村,開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。3、組織開展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和研究成果鑒定及推廣應(yīng)用。4、組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘的有關(guān)工作。5、集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國成立后縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)的重要檔案資料,保守黨和國家機(jī)密,維護(hù)檔案的完整與安全。6、負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作,為社會廣泛提供利用。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)行文件的收集,公開利用。8、承辦縣人民政府和上級檔案管理部門交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
遂溪縣檔案局共有財政供養(yǎng)人員24人。其中,在職10人,退休13人,雇用后勤人員0人,遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分 2017年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
| 2017年財政撥款收支總表 | 
 | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 單位: | 遂溪縣檔案局 | 
 | 
 | 單位:元 | 
 | |||||||
| 
 | 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 
 | 項目 | 2017年預(yù)算 | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||||
| 
 | 一、預(yù)算撥款 | 2,931,551 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,229,598 | 2,229,598 | 
 | ||||||
| 
 | 一般預(yù)算撥款 | 2,931,551 | 二、外交支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 基金預(yù)算撥款 | 
 | 三、國防支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 二、預(yù)算外資金 | 
 | 四、公共安全支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 行政事業(yè)性收費收入 | 
 | 五、教育支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 主管部門集中收入 | 
 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 納入預(yù)算外管理基金收入 | 
 | 七、文化體育與傳媒支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 其他預(yù)算外資金 | 
 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 603,985 | 603,985 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 九、社會保險基金支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 十三、農(nóng)林水支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | 
 | 十四、交通運輸支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 | 
 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 五、其他收入 | 
 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 六、上級補(bǔ)助收入 | 
 | 十七、金融支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 七、附屬單位上繳收入 | 
 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 
 | 十九、國土海洋氣象等支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 
 | 二十、住房保障支出 | 97,968 | 97,968 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 二十一、糧油物資儲備支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 二十二、預(yù)備費 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 二十五、其他支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 收入總計 | 2,931,551 | 支出總計 | 2,931,551 | 2,931,551 | 
 | ||||||
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
| 
 | 2017年一般公共預(yù)算支出表 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 單位: | 遂溪縣檔案局 | 
 | 單位:元 | 
 | |||||||||
| 
 | 功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | 小計 | 預(yù)算經(jīng)費安排撥款 | 專項收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | |||||||||
| 
 | 合計 | 2,931,551 | 2,931,551 | 2,931,551 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 【2012601】行政運行(檔案事務(wù)) | 1,129,598 | 1,129,598 | 1,129,598 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 【2080502】事業(yè)單位離退休 | 603,985 | 603,985 | 603,985 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 【2210201】住房公積金 | 97,968 | 97,968 | 97,968 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 【2012604】檔案館 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | |||||||||||||
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
| 
 | 2017年一般公共預(yù)算基本支出表 | 
 | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 單位: | 遂溪縣檔案局 | 
 | 
 | 單位:元 | |||||||||
| 
 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 小計 | 預(yù)算經(jīng)費安排撥款 | 專項收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | 
 | ||||||||
| 
 | 合計 | 1,681,551 | 1,681,551 | 1,681,551 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 工資福利支出 | 836,398 | 836,398 | 836,398 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 津貼補(bǔ)貼 | 381,840 | 381,840 | 381,840 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 基本工資 | 419,592 | 419,592 | 419,592 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 獎金 | 34,966 | 34,966 | 34,966 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 商品和服務(wù)支出 | 149,800 | 149,800 | 149,800 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 公務(wù)接待費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 其他交通費用 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 其他商品和服務(wù)支出 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 郵電費 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 695,353 | 695,353 | 695,353 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 生活補(bǔ)助 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 退休費 | 591,625 | 591,625 | 591,625 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 住房公積金 | 97,968 | 97,968 | 97,968 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | |||||||||||||
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
| 2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 | |
| 
 | 
 | 
| 單位:遂溪縣檔案局 | 單位:元 | 
| 項目 | 本年預(yù)算數(shù) | 
| 合計 | 40,000.00 | 
| 1、因公出國(境)費用 | 
 | 
| 2、公務(wù)接待費 | 10,000.00 | 
| 3、公務(wù)用車費 | 30,000.00 | 
| 其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 30,000.00 | 
| (2)公務(wù)用車購置 | 
 | 
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
| 2017年政府性基金預(yù)算支出表 | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 單位:遂溪縣檔案局 | 單位:元 | 
| 功能科目 | 基金預(yù)算撥款 | 
| 
 | 無 | 
注:本單位無政府性基金安排支出,本表為空
六、2017年部門收支總表
| 2017年部門收支總表 | ||||||||
| 單位: | 遂溪縣檔案局 | 
 | 
 | 單位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | ||||||
| 項目 | 2017年預(yù)算 | 項目(經(jīng)濟(jì)分類) | 2017年預(yù)算 | 項目(功能科目) | 2017年預(yù)算 | |||
| 一、預(yù)算撥款 | 2,931,551 | 一、基本支出 | 1,681,551 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,229,598 | |||
| 一般預(yù)算撥款 | 2,931,551 | 工資福利支出 | 836,398 | 二、外交支出 | 
 | |||
| 基金預(yù)算撥款 | 
 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 695,353 | 三、國防支出 | 
 | |||
| 二、預(yù)算外資金 | 
 | 一般商品和服務(wù)支出 | 149,800 | 四、公共安全支出 | 
 | |||
| 行政事業(yè)性收費收入 | 
 | 其他資本性支出 | 
 | 五、教育支出 | 
 | |||
| 主管部門集中收入 | 
 | 二、項目支出 | 1,250,000 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 
 | |||
| 納入預(yù)算外管理基金收入 | 
 | 商品和服務(wù)支出 | 250,000 | 七、文化體育與傳媒支出 | 
 | |||
| 其他預(yù)算外資金 | 
 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 
 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 603,985 | |||
| 
 | 
 | 債務(wù)利息支出 | 
 | 九、社會保險基金支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 基本建設(shè)支出 | 
 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 其他資本性支出 | 1,000,000.0000 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 其他支出 | 
 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 十三、農(nóng)林水支出 | 
 | |||
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | 
 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 
 | 十四、交通運輸支出 | 
 | |||
| 四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 | 
 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 
 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | 
 | |||
| 五、其他收入 | 
 | 五、上繳上級支出 | 
 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 
 | |||
| 六、上級補(bǔ)助收入 | 
 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 
 | 十七、金融支出 | 
 | |||
| 七、附屬單位上繳收入 | 
 | 
 | 
 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 
 | |||
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 
 | 
 | 
 | 十九、國土海洋氣象等支出 | 
 | |||
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 
 | 
 | 
 | 二十、住房保障支出 | 97,968 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十一、糧油物資儲備支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十二、預(yù)備費 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十五、其他支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 收入合計 | 2,931,551 | 支出合計 | 2,931,551 | 支出合計 | 2,931,551 | |||
七、2017年部門收入表
| 2017年部門收入表 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 單位:遂溪縣檔案局 | 
 
 
 | ||||
| 
 | 項目 | 2017年預(yù)算 | 
 | ||
| 
 | 一、預(yù)算撥款 | 2,931,551 | 
 | ||
| 
 | 一般預(yù)算撥款 | 2,931,551 | 
 | ||
| 
 | 基金預(yù)算撥款 | 
 | 
 | ||
| 
 | 二、預(yù)算外資金 | 
 | 
 | ||
| 
 | 行政事業(yè)性收費收入 | 
 | 
 | ||
| 
 | 主管部門集中收入 | 
 | 
 | ||
| 
 | 納入預(yù)算外管理基金收入 | 
 | 
 | ||
| 
 | 其他預(yù)算外資金 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) | 
 | 
 | ||
| 
 | 四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 | 
 | 
 | ||
| 
 | 五、其他收入 | 
 | 
 | ||
| 
 | 六、上級補(bǔ)助收入 | 
 | 
 | ||
| 
 | 七、附屬單位上繳收入 | 
 | 
 | ||
| 
 | 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 
 | 
 | ||
| 
 | 九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 收入總計 | 2,931,551 | 
 | ||
八、2017年部門支出表
| 單位:遂溪縣檔案局 | 
 
 
 | 
| 功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||
| 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小計 | 預(yù)算經(jīng)費安排撥款 | 專項收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | |||||||||
| 合計 | 2,931,551 | 2,931,551 | 2,931,551 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2012601】行政運行(檔案事務(wù)) | 1,129,598 | 1,129,598 | 1,129,598 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2012604】檔案館 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣檔案局收入預(yù)算2931551元,其中:一般公共預(yù)算收入2931551元,比上年預(yù)算增加122443 元,原因是:增加工資福利 ;政府性基金撥款 0 元,比上年減少1000000 元,原因是:2017年無安排政府性基金。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出836398元,比上年增加130046元,原因是:增加工資福利;對個人和家庭的補(bǔ)助支出695353元,比上年增加92637 元,原因是:增加退休人員 ;商品和服務(wù)支出399800元,比上年減少100240 元,原因是:檔案專項業(yè)務(wù)費用減少 ;其他資本性支出1000000元,與上年持平,原因是:財政繼續(xù)安排資金 。
二、“三公”經(jīng)費說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。
(1)因公出國(境)費預(yù)算0元,與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
(2)公務(wù)用車購置支出預(yù)算0元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算30000元,與2017年支出預(yù)算持平。原因:因掛點扶貧和業(yè)務(wù)工作需要。
(3)公務(wù)接待費支出預(yù)算10000元,與2017年支出預(yù)算持平。原因:接待工作需要。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
遂溪縣檔案局2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計 149800 元,具體包括公務(wù)接待費 10000 元,郵電費28200 元,其他交通費用52800 元,公務(wù)用車運行維護(hù)費 30000 元,其他商品和服務(wù)支出28800 元。比上年預(yù)算減少240 元,主要原因是:減少開支。
四、政府采購安排情況
2017年政府采購預(yù)算共0元,其中包括:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年2月1日,納入2017 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)文件規(guī)定,2017年專項項目(超100萬元)均實行績效目標(biāo)管理,本局沒有重點項目預(yù)算安排,所以沒展開績效自評。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
由于財政年初并沒有安排政府性基金預(yù)算,故本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算支出為零。
第四部分 名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

